Faktúra č. DFB0137/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0137/22
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 12.04.2022
  • Celková hodnota: 122,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0086/22 6.4.2022
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť