Faktúra č. DFB0117/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0117/22
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 30.03.2022
  • Celková hodnota: 130,64 €
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť