Faktúra č. DFB0103/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pneumatiky, pneuservis služ. vozidiel
  • Dátum doručenia: 19.03.2019
  • Celková hodnota: 315,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0041/19, 0050/19
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť