Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0095/24 tel. poplatky za 2/24 a nájom PBX za 3/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Slovak Telekom 35763469 269,21 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0089/24 služobné mobilné telefóny za 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Slovak Telekom 35763469 75,99 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0090/24 predstavenie Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 UMA & production s.r.o. 48197882 402,00 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 reklamný príspevok Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mestská televízia 36219681 390,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0100/24 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ECOMED 11943254 152,40 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0062/24 objednávame si u Vás upratovanie (2 upratovačky) 5 x do týždňa, 6 hod. denne, pracovná doba pondelok - štvrtok od 14,00 - 20,00 hod. v piatok od 12,00 - 18,00 hod. na mesiac marec 2024 PHZ 1320 € Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 SANNEA s.r.o. 52860701 0,00 € 29.02.2024 29.02.2024 Objednávka
DFJ0090/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 558,98 € 29.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFJ0089/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 1 398,94 € 29.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFJ0093/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 249,28 € 29.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFJ0091/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 784,09 € 29.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFJ0092/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 383,31 € 29.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0098/24 kuchynský odpad za 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FCC Trnava s.r.o 31449697 120,00 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 túv za 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 367,96 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0096/24 prenájom kopírovacieho zariadenia na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 37,04 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0091/24 prenájom zariadenia xerox Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 50,83 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0088/24 kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ST Trade 44883471 768,74 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0101/24 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Vertical 33203571 75,51 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0110/24 el. energia za 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 221,19 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0117/24 vodné, stočné za 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Trnavská vodárenská spol. 36252484 946,42 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0124/24 microsoft 365 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 306,60 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra