Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0122/24 Výkon zodpovednej osoby 5/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.05.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0123/24 Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 30,00 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFJ0033/24 Potraviny - ovocie, zelenina Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Liana Jesenská 41836952 647,23 € 29.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFS0001/24 Posedenie ku dňu učiteľov Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. 44006918 711,90 € 24.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB0121/24 Tlačivá Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Ševt a.s. 31331131 267,85 € 23.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0120/24 SSD 500GB, výmena disku Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 187,20 € 23.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFJ0032/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 264,16 € 20.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0065/24 Objednávame si u Vás: - 1 ks SSD 500GB WD Black - servis - výmena, klonovanie disku v sume 187,20 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 0,00 € 19.04.2024 23.04.2024 Objednávka
DFB0119/24 Kurz bankovania, banky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 PhDr. Tatiana Simona Demová 37145932 750,00 € 17.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0116/24 Školenie: Masáž lávovými kameňmi Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Inprov s.r.o. 51891697 630,00 € 16.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0118/24 Papierové plachty MedixPro Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Lipt, s.r.o. 45571686 366,31 € 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0064/24 Objednávame si u Vás: - Kurz bankovania a moxovania dňa 27.4.2024 pre 3 osoby: - Mgr. et Mgr. Katarína Blahová - Mgr. Kamila Ondrušová - Mgr. Martina Švecová - 3x 12 baniek + 3x peán v celkovej sume 750,00 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 PhDr. Tatiana Simona Demová 37145932 0,00 € 15.04.2024 23.04.2024 Objednávka
0062/24 Objednávame si u Vás vzdelávaciu akciu: Masáž lávovými kameňmi v termíne 20.4. - 21.4.2024 pre 3 osoby: - Mgr. et Mgr. Katarína Blahová - Mgr. Kamila Ondrušová - Mgr. Martina Švecová v celkovej sume 630,00 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Inprov s.r.o. 51891697 0,00 € 12.04.2024 17.04.2024 Objednávka
0063/24 Objednávame si u Vás: - 50 x Papierová plachta MedixPro 60 cm x 50 m s perforáciou v celkovej sume 366,31 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Lipt, s.r.o. 45571686 0,00 € 12.04.2024 18.04.2024 Objednávka
DFJ0029/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. 34139141 581,77 € 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0066/24 Objednávame si u Vás posedenie ku dňu učiteľov dňa 12.04.2024 o 14.00 hod. pre 29 zamestnancov v celkovej sume do 750,00 €. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. 44006918 0,00 € 11.04.2024 25.04.2024 Objednávka
DFJ0030/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 208,64 € 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFJ0031/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 432,61 € 10.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB0111/24 Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 1.Q 2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 AGEL Clinic s.r.o. 45725381 72,90 € 09.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0114/24 Tepelná energia - vyúčtovanie za 03/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 810,08 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »