Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0055/26 Tepovanie kobercov, sedačiek, kresiel, stoličiek Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Oľga Hrušecká 45851573 500,00 € 06.07.2026 06.07.2026 Objednávka
0056/26 Údržbársky materiál pre školu podľa vl. výberu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 150,00 € 06.07.2026 06.07.2026 Objednávka
0057/26 Objednávame si opravu - výmenu pántov a nastavenie na bezpečnostných vchodových dverách Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mježo s. r. o. 56857799 400,00 € 06.07.2026 06.07.2026 Objednávka
26DFBV0155 Prenájom kop. stroja 6/2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 52,28 € 06.07.2026 10.07.2026 Faktúra
0054/26 Pranie bielizne Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Flowery plus, s.r.o. 50780743 1 150,00 € 02.07.2026 06.07.2026 Objednávka
26DFBV0151 zber a preprava kuch.odpadu od 01.06.2026 do 30.06.2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 30,00 € 02.07.2026 10.07.2026 Faktúra
26DFBV0154 Kärcher ND bateria a nabíjačka k BR 35/12 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 M-MAS, s.r.o. 47179350 1 480,00 € 02.07.2026 10.07.2026 Faktúra
Zmluva č. 10/2026/SZŠSk Servis zdvíhacích zariadení Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica 00607347 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 2 764,56 € 01.07.2026 03.07.2026 30.06.2028 02.07.2026 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
0053/26 Batéria a nabíjačka Kärcher k automatu Kärcher BR Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 M-MAS, s.r.o. 47179350 1 480,00 € 01.07.2026 02.07.2026 Objednávka
26DFST0078 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 31,30 € 01.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0148 Údržbársky materiál Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 68,23 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
26DFBV0149 Údržbársky materiál Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 40,29 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
26DFBV0150 Výkon technika PO a BOZP, CO 6/2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 36,90 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
26DFBV0143 výkon zodpovednej osoby 7/2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
26DFBV0144 Poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" 7/26 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Legislatívny Garant s. r. o. 57569274 152,52 € 01.07.2026 10.07.2026 Faktúra
26DFST0077 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Liana Jesenská 41836952 1 016,53 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0142 Vývoz olejov a tukov Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bioservis-komplet, s.r.o. 36225479 418,20 € 30.06.2026 10.07.2026 Faktúra
26DFST0075 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 308,37 € 29.06.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFST0076 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 601,39 € 29.06.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0141 Pristavenie a odvoz kontajnera na likvidáciu odpadu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 VEPOS - SKALICA s.r.o. 34121633 402,33 € 29.06.2026 10.07.2026 Faktúra