Zmluva č. 11/2025/SZŠSk |
Odber plynu |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
795,72 € |
01.07.2025 |
|
30.06.2027 |
04.07.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 3/2019/SZŠSk) |
Hnuteľný a nehnuteľný majetok |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
15 102,11 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
01.07.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
0056/25 |
Objednávame si u Vás pranie a čistenie bielizne podľa priloženého rozpisu v predpokladanej sume do 900,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
27.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 9/2025/SZŠSk |
Ubytovanie |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Szeif Ján |
|
|
9,50 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 10/2025/SZŠSk |
Ubytovanie |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Čársky Milan |
|
|
9,50 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
0058/25 |
Objednávame si u Vás pre zamestnancov školy autobusovú dopravu Skalica - Tesárske Mlyňany a späť dňa 30.06.2025, odchod zo Skalice o 8.00 hod. v sume 486,00 €
(Sociálny fond) |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour - Okenica Stanislav |
40480615 |
|
0,00 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
0055/25 |
Objednávame si u Vás nastavenie PC a kontrolu tlačiarne v predpokladanej sume do 120,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0055/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
169,30 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0057/25 |
Objednávame si u Vás tlačivá:
- 4 ks 49 332 5
- 50 ks 49 332 6
- 5 bal. 49 446 0
- 2 ks 49 500 0
- 20 ks 49 502 0
- 200 ks 49 505 0
- 80 ks 49 506 0
v celkovej predpokladanej sume 302,20 € |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
0054/25 |
Objednávame si u Vás opravu prívodu potrubia studenej vody a armatúr do budovy školy (havarijná situácia)
v predpokladanej celkovej sume 3.630,00 € s DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 8/2025/SZŠSk |
Dodávka tepla |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
35 355,42 € |
20.06.2025 |
|
30.06.2027 |
23.06.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0126/25 |
Nastavenie dochádzkového systému |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
73,80 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0054/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
844,38 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0053/25 |
Objednávame si u Vás antistatickú podložku a ost. elektro materiál podľa vl. výberu
v sume do 100,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
0,00 € |
19.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 16/2024/SZŠSk) |
Servis zdvíhacích zariadení |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
1 057,20 € |
19.06.2025 |
|
30.06.2026 |
23.06.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFJ0053/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
391,51 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 7/2025/SZŠSk |
Nájom nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
MAJA SR s.r.o. |
48340928 |
|
230,00 € |
17.06.2025 |
18.06.2025 |
27.06.2025 |
18.06.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFJ0052/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
301,00 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0052/25 |
Objednávame si u Vás:
- kontrolu a nastavenie dochádzkového systému
v celkovej predpokladanej sume 100,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0125/25 |
Výmena vchodových dverí do TV |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
CIA PLAST, s.r.o. |
36271080 |
|
4 957,74 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |