Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0298/25 Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 22,50 € 30.12.2025 06.01.2026 Faktúra
0132/25 Objednávka LVVK Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 IK GRADE spol. s.r.o. 36622915 3 900,00 € 29.12.2025 30.12.2025 Objednávka
0133/25 Predplatné odb. časopisu Sestra Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 VIUSS - Silvia Hodálová 47982594 20,00 € 29.12.2025 30.12.2025 Objednávka
DFB0297/25 Prenájom kop. stroja 12/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 52,28 € 29.12.2025 06.01.2026 Faktúra
DFB0296/25 Montážna materiál, práca Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 540,00 € 22.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFS0003/25 Prenájom priestorov Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Špicer, s.r.o. 48225797 763,51 € 22.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0295/25 Kancelársky materiál, Kancelárska stolička Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Lamitec, spol. s r. o. 35710691 604,63 € 22.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFJ0109/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 176,12 € 19.12.2025 24.12.2025 Faktúra
DFB0293/25 Klippan poťah, Klippan rám Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 759,00 € 19.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFP0004/25 Klippaln rám, Klippan poťah, konferenčný stolík Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 571,97 € 19.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFJ0110/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 317,10 € 19.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0294/25 Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 30,00 € 19.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0292/25 Maľovanie, stierka Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Kučera Jozef 34782567 589,10 € 19.12.2025 30.12.2025 Faktúra
0128/25 Revízia bleskozvodov, elektrospotrebičov, elektroinštalácie, regulačnej stanice Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Michal Machlica 43644554 2 900,00 € 18.12.2025 19.12.2025 Objednávka
0129/25 Maľovanie a stierkovanie Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Kučera Jozef 34782567 589,10 € 18.12.2025 19.12.2025 Objednávka
0130/25 Elektroinštalačné práce v zborovni školy Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Electro s. r. o. 52688551 424,18 € 18.12.2025 19.12.2025 Objednávka
0131/25 Preloženie kanalizačného a vodovodného potrubia v zborovni školy Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 540,00 € 18.12.2025 19.12.2025 Objednávka
Zmluva č. 40/2025/SZŠSk vybavenie odborných učební Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica 00607347 Občianske združenie ZDRAVOTNÍK 42163986 1 309,63 € 18.12.2025 18.12.2025 22.12.2025 Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka Zmluva
DFB0289/25 El. revízie Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Michal Machlica 43644554 2 808,00 € 18.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0290/25 Tonery Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Magic Print s.r.o. 36617661 302,58 € 18.12.2025 23.12.2025 Faktúra