Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0039/24 Výkon zodpovednej osoby 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFP0005/24 Pranie bielizne Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Flowery plus, s.r.o. 50780743 290,33 € 01.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFP0004/24 Magio internet Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,94 € 01.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 03/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 910,89 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 Tel. poplatky - pevné linky 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,44 € 01.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFJ0017/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 177,02 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFJ0016/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. 34139141 401,73 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0040/24 Výkon technika PO a BOZP,CO 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 36,00 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0043/24 Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 30,00 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0046/24 Údržbársky materiál - sprcha Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ANVEKO s.r.o. 47604433 73,20 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0044/24 Údržbársky materiál Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 129,42 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0047/24 Servis, prenájom kop. stroja 02/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 154,91 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 02/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 132,08 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ0015/24 Potraviny - zemiaky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Gergel s. r. o. 44527993 192,50 € 28.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFJ0019/24 Potraviny - ovocie, zelenina Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Liana Jesenská 41836952 586,83 € 28.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFJ0018/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 316,00 € 28.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFJ0014/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. 34139141 855,03 € 23.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0038/24 Zemný plyn - vyúčt. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 132,92 € 21.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFJ0013/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 237,94 € 20.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 Licencie Anatomyka Academic Pro Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 WOODOO ART s.r.o. 35754397 1 428,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFJ0012/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 400,30 € 14.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFJ0011/24 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství Křižák s.r.o. 26233517 212,08 € 10.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 Tepelná energia - vyúčtovanie za 01/2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 406,80 € 09.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 LVVK - stravné pre 4 učiteľov Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 RICHO, s.r.o. 47767375 380,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 LVVK - stravné pre 29 študentov Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 RICHO, s.r.o. 47767375 2 755,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 Poplatok za komunálny odpad r. 2024 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mesto Skalica 00309982 2 196,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 Tel. poplatky - mobil. tel. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 90,81 € 07.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 Tlačivá Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Ševt a.s. 31331131 49,40 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 Router, switch, metalický modul Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 1 434,80 € 06.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 LVVK - ubytovanie pre 4 učiteľov Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNUBIA gastro s.r.o. 53374258 420,00 € 05.02.2024 22.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »