DFJ0022/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
198,43 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/24 |
Deratizácia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
167,20 € |
20.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24 |
Kontrola hasiacich prístrojov, pož. uzáverov, oprava HP, nové HP |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
575,42 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
Oprava podzemného hydrantu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
3 594,00 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
108,34 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
Mačkadlo zemiakov do ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
28,08 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0021/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
445,61 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
Maliarske práce + sadrokartón |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kučera Jozef |
34782567 |
|
1 071,22 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
Pracovné odevy pre uč. OSE |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Sarana Fashion s.r.o. |
48298093 |
|
472,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
Dočasné užívanie verej. priestranstva pred TV - kvôli oprave bleskozvodu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
24,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
216,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
Nábytok do riaditeľne a na sekretariát |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ligno.Interier s.r.o. |
51430941 |
|
7 996,80 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
Vývoz lapača tukov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bioservis-komplet, s.r.o. |
36225479 |
|
396,00 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - učebňa |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ing. Rudolf Šantavý - REAL-ARCH |
33816484 |
|
700,00 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
Oprava bleskozvodu TV |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
707,51 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24 |
Kreslá do riaditeľne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
1 104,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0023/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
833,48 € |
13.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
Tepelná energia 03/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
Výmena laminátovej podlahy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
7 965,24 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
Zemný plyn 03/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0020/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
37,54 € |
10.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
Oprava potrubia vody - sekretariát |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
193,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
Oprava kanalizácie, pisoárov, obkladov vo WC v suteréne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
1 110,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
Vŕtacie kladivo |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MITO - Tokoš Miroslav |
17536472 |
|
85,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,86 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
339,58 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
Kreslá šedé - 2 ks do kanc. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
167,20 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
124,20 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
476,80 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
103,08 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |