Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100185/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 25,87 € 25.03.2024 17.04.2024 Faktúra
3100184/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 314,50 € 25.03.2024 17.04.2024 Faktúra
3100188/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 392,11 € 22.03.2024 17.04.2024 Faktúra
3100180/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 273,02 € 21.03.2024 02.04.2024 Faktúra
3100179/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 624,66 € 21.03.2024 02.04.2024 Faktúra
3100183/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pekáreň Delika, s.r.o. 36774669 82,17 € 21.03.2024 02.04.2024 Faktúra
3100182/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 411,69 € 20.03.2024 17.04.2024 Faktúra
3100178/24 školenie Solid Edge Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 SOVA Digital a.s. 35770911 900,00 € 20.03.2024 17.04.2024 Faktúra
3100181/24 revízia športového náradia Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 37485644 142,50 € 20.03.2024 17.04.2024 Faktúra
3100174/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 156,00 € 19.03.2024 02.04.2024 Faktúra
3100198/24 technické plyny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Linde Gas s.r.o. 31373861 532,02 € 19.03.2024 22.04.2024 Faktúra
3100176/24 papier kancelársky, kancelárske potreby Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 275,04 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
3100173/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 60,00 € 18.03.2024 02.04.2024 Faktúra
3100172/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 54,67 € 18.03.2024 02.04.2024 Faktúra
3100170/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 43,77 € 18.03.2024 02.04.2024 Faktúra
3100169/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 322,86 € 18.03.2024 02.04.2024 Faktúra
3100171/24 inzercia Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Petit Press, a. s. 35790253 11,88 € 18.03.2024 02.04.2024 Faktúra
3100175/24 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Marián Györi - MLG 53272421 644,16 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra
3100168/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 637,10 € 15.03.2024 02.04.2024 Faktúra
3100187/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 35,50 € 15.03.2024 09.04.2024 Faktúra
3100166/24 čistiace prostriedky škola Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 407,33 € 14.03.2024 02.04.2024 Faktúra
3100167/24 čistiace prostriedky kuchyňa Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 129,72 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
3100165/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 79,32 € 12.03.2024 28.03.2024 Faktúra
3100157/24 záloha na teplo 3/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 765,29 € 11.03.2024 25.03.2024 Faktúra
3100153/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 256,49 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
3100160/24 inzercia Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Petit Press, a. s. 35790253 23,76 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
3100158/24 záloha plyn 3/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 135,41 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
3100156/24 servisné a revízne činnosti 3/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 457,20 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
3100162/24 seminár 19.3.2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO 31826385 40,00 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
3100159/24 WiFi USB adaptér Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Alza.sk s.r.o. 36562939 76,83 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »