Faktúra č. 3100711/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100711/19
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné perá
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 164,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 214/2019
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť