Faktúra č. 3100687/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100687/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vykonanie dopravy
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 23,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 213/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť