Faktúra č. 3100627/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100627/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 18.11.2019
  • Celková hodnota: 39,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 201/2019
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť