Faktúra č. 3100615/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100615/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava a úprava systému EZS
  • Dátum doručenia: 08.11.2019
  • Celková hodnota: 138,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 190/2019
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť