Faktúra č. 3100613/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100613/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 13.11.2019
  • Celková hodnota: 143,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zmluva
  • Dátum zverejnenia: 26.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť