Faktúra č. 3100563/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100563/19
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.10.2019
  • Celková hodnota: 285,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 180/2019
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť