Faktúra č. 3100511/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100511/19
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.10.2019
  • Celková hodnota: 266,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 153/2019
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť