Faktúra č. 3100317/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100317/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 30.05.2023
  • Celková hodnota: 352,40 €
  • Identifikácia objednávky: 84/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť