Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100540/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. 34096698 24,00 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
3100499/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 766,45 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
3100498/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 265,19 € 30.09.2019 18.11.2019 Faktúra
3100483/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Kozačenko Vladimír, Požiarna ochrana 33434280 83,65 € 30.09.2019 23.11.2019 Faktúra
3100510/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 -179,22 € 30.09.2019 28.11.2019 Faktúra
3100490/19 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 ELADAN, s.r.o. 46566767 168,53 € 30.09.2019 27.11.2019 Faktúra
169/2019 Objednávame si u Vás seminár : "Účtovná závierka k 31.12.2019" termín : 20.11.2019, 1 osoba, cena : 30,- EUR Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO 31826385 0,00 € 27.09.2019 26.10.2019 Objednávka
3100487/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 39,85 € 27.09.2019 08.11.2019 Faktúra
168/2019 Objednávame u Vás: servisnú opravu horákov -2ks za 264,06 Eur. Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 WELDMATIC s.r.o. 48052078 0,00 € 27.09.2019 26.10.2019 Objednávka
3100486/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 210,00 € 26.09.2019 02.11.2019 Faktúra
3100480/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 202,92 € 25.09.2019 07.11.2019 Faktúra
3100474/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 51,84 € 25.09.2019 07.11.2019 Faktúra
3100473/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 159,43 € 25.09.2019 07.11.2019 Faktúra
3100482/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 BLACHOTRAPEZ s. r. o. 36423416 15,00 € 24.09.2019 04.10.2019 Faktúra
3100482/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 BLACHOTRAPEZ s. r. o. 36423416 15,00 € 24.09.2019 04.10.2019 Faktúra
3100482/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 BLACHOTRAPEZ s. r. o. 36423416 15,00 € 24.09.2019 04.10.2019 Faktúra
3100482/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 BLACHOTRAPEZ s. r. o. 36423416 15,00 € 24.09.2019 16.10.2019 Faktúra
3100481/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 BLACHOTRAPEZ s. r. o. 36423416 171,00 € 24.09.2019 16.10.2019 Faktúra
3100481/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 BLACHOTRAPEZ s. r. o. 36423416 171,00 € 24.09.2019 04.10.2019 Faktúra
3100481/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 BLACHOTRAPEZ s. r. o. 36423416 171,00 € 24.09.2019 04.10.2019 Faktúra