4224040 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 192,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4224036 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 123,19 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4224035 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4224038 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4224050 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
514,80 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4224046 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4224043 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4224042 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,20 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4224041 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4224039 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
270,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4224037 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
424,82 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4224044 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 3/2024/SOŠTEDs |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00891649 |
HYDRAULIKA DS, s.r.o. |
36229032 |
|
7 421,52 € |
11.03.2024 |
|
11.03.2025 |
15.03.2024 |
Ing. Judita Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
4224033 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 192,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4224034 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ŠEVT A.S. |
31331131 |
|
88,20 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4224027 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4224029 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 123,19 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4224028 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 2/2024/SOŠTEDs |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00891649 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
30.06.2025 |
29.02.2024 |
Ing. Judita Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
4224025 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |