Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4224040 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 LUNI jedáleň-F. Tóth 45318611 2 192,00 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
4224036 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 123,19 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
4224035 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 150,00 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
4224038 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
4224050 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. 35749326 514,80 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
4224046 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 encare, s.r.o. 52302555 773,76 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
4224043 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 31.03.2024 23.04.2024 Faktúra
4224042 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 80,20 € 31.03.2024 23.04.2024 Faktúra
4224041 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,00 € 31.03.2024 23.04.2024 Faktúra
4224039 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Bíróová Mária 41395581 270,00 € 31.03.2024 23.04.2024 Faktúra
4224037 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Wertheim Administration s.r.o. 51237679 424,82 € 31.03.2024 23.04.2024 Faktúra
4224044 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Firend-Peter Lukacs 40559084 144,00 € 28.03.2024 23.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 3/2024/SOŠTEDs Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2024 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 00891649 HYDRAULIKA DS, s.r.o. 36229032 7 421,52 € 11.03.2024 11.03.2025 15.03.2024 Ing. Judita Horváthová riaditeľka školy Zmluva
4224033 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 LUNI jedáleň-F. Tóth 45318611 2 192,00 € 11.03.2024 19.03.2024 Faktúra
4224034 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 ŠEVT A.S. 31331131 88,20 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
4224027 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 encare, s.r.o. 52302555 773,76 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
4224029 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 123,19 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
4224028 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 150,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 2/2024/SOŠTEDs Zmluva o dodávke a odbere tepla Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 00891649 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 0,00 € 29.02.2024 30.06.2025 29.02.2024 Ing. Judita Horváthová riaditeľka školy Zmluva
4224025 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
1 2 3 »