4225052 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
175,17 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225051 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 180,50 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225050 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
464,45 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225049 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 291,73 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225048 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
73,85 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225044 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
317,40 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225045 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225046 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225047 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
81,45 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225043 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225041 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
147,60 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225042 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
527,67 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225039 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225037 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 758,63 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225038 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225040 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,12 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225036 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
270,00 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225035 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 492,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4225034 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 055,41 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 1/2025/SOŠTEDs |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
HYDRAULIKA DS, s.r.o. |
36229032 |
|
3 333,50 € |
11.03.2025 |
|
31.08.2025 |
11.03.2025 |
Ing. Judita Horvtáhová |
riaditeľka školy |
Zmluva |