Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 3/2025/SOŠTEDs) Dodatok č.1 k zmluve o dodávke a odbere tepla Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 00891649 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 37 769,64 € 27.11.2025 31.12.2026 28.11.2025 Ing. Judita Horváthová riaditeľka školy Zmluva
4225144 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 encare, s.r.o. 52302555 164,48 € 11.11.2025 19.11.2025 Faktúra
4225145 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Wertheim Administration s.r.o. 51237679 203,20 € 11.11.2025 19.11.2025 Faktúra
4225146 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 60,77 € 11.11.2025 26.11.2025 Faktúra
4225141 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 80,80 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
4225142 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,58 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
4225143 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,72 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
4225137 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 LUNI jedáleň-F. Tóth 45318611 3 300,00 € 03.11.2025 15.11.2025 Faktúra
4225140 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 encare, s.r.o. 52302555 745,94 € 03.11.2025 19.11.2025 Faktúra
4225138 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 150,00 € 03.11.2025 19.11.2025 Faktúra
4225139 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 500,10 € 03.11.2025 19.11.2025 Faktúra
4225136 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 900,00 € 22.10.2025 28.10.2025 Faktúra
4225135 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 150,73 € 10.10.2025 25.10.2025 Faktúra
4225132 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Firend-Peter Lukacs 40559084 147,60 € 08.10.2025 15.10.2025 Faktúra
4225133 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 IVCSO s.r.o. 36654957 61,50 € 08.10.2025 15.10.2025 Faktúra
4225131 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. 35749326 527,67 € 08.10.2025 15.10.2025 Faktúra
4225134 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 encare, s.r.o. 52302555 239,41 € 08.10.2025 16.10.2025 Faktúra
4225128 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 80,37 € 06.10.2025 15.10.2025 Faktúra
4225129 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,73 € 06.10.2025 15.10.2025 Faktúra
4225130 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,58 € 06.10.2025 15.10.2025 Faktúra