Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4225121 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Trend Hygiena s.r.o. 44783892 350,32 € 26.09.2025 02.10.2025 Faktúra
4225120 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Nezisková organizácia RECYKLOHRY 45740836 50,00 € 25.09.2025 02.10.2025 Faktúra
4225118 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 702,14 € 12.09.2025 19.09.2025 Faktúra
4225119 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 408,17 € 12.09.2025 30.09.2025 Faktúra
4225117 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 OFFICETECH 35281804 22,00 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
4225116 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 LUNI jedáleň-F. Tóth 45318611 2 640,00 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
4225115 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 158,85 € 09.09.2025 13.09.2025 Faktúra
4225114 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 encare, s.r.o. 52302555 347,32 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
4225111 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 80,17 € 03.09.2025 13.09.2025 Faktúra
4225112 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,73 € 03.09.2025 13.09.2025 Faktúra
4225113 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,58 € 03.09.2025 13.09.2025 Faktúra
4225107 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 LUNI jedáleň-F. Tóth 45318611 2 640,00 € 01.09.2025 11.09.2025 Faktúra
4225110 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 encare, s.r.o. 52302555 703,12 € 01.09.2025 13.09.2025 Faktúra
4225108 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 150,00 € 01.09.2025 13.09.2025 Faktúra
4225109 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 500,10 € 01.09.2025 13.09.2025 Faktúra
4225106 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 25.08.2025 02.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 4/2025/SOŠTEDs Zmluva o poskytnutí stravovania Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda 00891649 František Tóth - LUNI JEDÁLEŇ 45318611 30 000,00 € 22.08.2025 01.09.2025 31.08.2026 22.08.2025 Ing. Judita Horvtáhová riaditeľka školy Zmluva
4225105 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 408,17 € 11.08.2025 28.08.2025 Faktúra
4225104 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 encare, s.r.o. 52302555 326,91 € 08.08.2025 28.08.2025 Faktúra
4225103 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 PORADCA S.R.O. 36371271 103,80 € 08.08.2025 02.09.2025 Faktúra