4225097 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,12 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4225098 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4225099 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4225096 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4225100 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,23 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4225101 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4225102 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4225093 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4225094 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
170,10 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4225095 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 408,17 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4225092 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
272,53 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4225091 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4225088 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,50 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4225089 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4225090 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4225087 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4225085 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
147,60 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4225086 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
527,67 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4225084 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,12 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4225083 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
270,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |