Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4225106 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 25.08.2025 02.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 4/2025/SOŠTEDs Zmluva o poskytnutí stravovania Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda 00891649 František Tóth - LUNI JEDÁLEŇ 45318611 30 000,00 € 22.08.2025 01.09.2025 31.08.2026 22.08.2025 Ing. Judita Horvtáhová riaditeľka školy Zmluva
4225105 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 408,17 € 11.08.2025 28.08.2025 Faktúra
4225104 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 encare, s.r.o. 52302555 326,91 € 08.08.2025 28.08.2025 Faktúra
4225103 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 PORADCA S.R.O. 36371271 103,80 € 08.08.2025 02.09.2025 Faktúra
4225097 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 encare, s.r.o. 52302555 703,12 € 04.08.2025 13.08.2025 Faktúra
4225098 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 150,00 € 04.08.2025 13.08.2025 Faktúra
4225099 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 500,10 € 04.08.2025 13.08.2025 Faktúra
4225096 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 232,47 € 04.08.2025 13.08.2025 Faktúra
4225100 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 80,23 € 04.08.2025 13.08.2025 Faktúra
4225101 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,73 € 04.08.2025 13.08.2025 Faktúra
4225102 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,58 € 04.08.2025 13.08.2025 Faktúra
4225093 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 150,00 € 09.07.2025 18.07.2025 Faktúra
4225094 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 170,10 € 09.07.2025 19.07.2025 Faktúra
4225095 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 408,17 € 09.07.2025 23.07.2025 Faktúra
4225092 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 encare, s.r.o. 52302555 272,53 € 08.07.2025 19.07.2025 Faktúra
4225091 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 500,10 € 07.07.2025 18.07.2025 Faktúra
4225088 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 80,50 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
4225089 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,58 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
4225090 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,73 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra