Faktúra č. DFB0031/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0031/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar_Krezosan Fresh, Pulirapid
  • Dátum doručenia: 01.02.2024
  • Celková hodnota: 110,50 €
  • Identifikácia objednávky: 37/2018
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť