Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0019/24 Tlačiareň Lexmark CX 625ade, Tonery Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 1 091,60 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 Elektro - krabice, svorky, lišty - kábel CYKY 3x2,5, Učebňa Mikerová Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lukáš Novák 41210034 229,63 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 Osobné náklady za zamestnanca 01/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 71,81 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 Ochrana našich priestorov za 01/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 216,00 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 Elektrická energia telocvičňa 01.01.2024-31.01.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 159,49 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 Elektrická energia dielne 01.01.2024-31.01.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 327,54 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFK0001/24 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Rikba spol. s r. o. 31416071 94 099,25 € 30.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 Grafická príprava a výroba ROLL Up 85x200 cm Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ateliér EDO Skalica 36265128 106,80 € 29.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0013/24 Olej Ivaxol CGLP 68_10 l. Kanister_ dielne_Frézky Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SLOVCIMI s.r.o. 36224146 36,00 € 25.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 Online školenie iSpin- Uzávierkové práce a spracovanie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Asseco Solutions, a.s. 00602311 67,72 € 24.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0041/24 Online školenie_Umelá inteligencia a jej praktické využitie vo výučbe 06.02.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Seminaria, s.r.o. 26426218 79,00 € 24.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0011/24 Tonery pre tlačiareň Lexmark CX 625 _sada Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Damedis s.r.o. 47864249 869,64 € 23.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0010/24 Odobratá strava za 01/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 606,00 € 19.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0008/24 Vodné a stočné 12.12.2023-11.01.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 135,10 € 12.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0380/23 Elektrická energia telocvičňa 01.12.2023-31.12.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 154,61 € 12.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0379/23 Elektrická energia dielne 01.12.2023-31.12.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 253,81 € 12.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0007/24 Dvojsklo dubová kôra 24mm 870x1000 mm - šatňa telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BOGA PARTNERS, s.r.o. 47312653 96,88 € 11.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0006/24 Aretačné rameno na Brano vstupné dvere Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BOGA PARTNERS, s.r.o. 47312653 60,00 € 11.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0003/24 Licencia Vema_Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/24-12/24 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 14,88 € 10.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0005/24 Tonery pre tlačiareň HP P 1005 _2ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 38,00 € 10.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0378/23 Plyn 01.01.2023-31.12.2023_telocvičňa_Vyúčtovanie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 786,19 € 09.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0004/24 Business internet 01.01.2024-31.01.2024_verejná IP 188.123.115.4 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 66,00 € 09.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0002/24 Kurz zvárania Z-M1 STN 050705 _Anton Jakubec _ 08.01.2024-26.01.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Nová STAS Senica, s.r.o. 36241237 480,00 € 08.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0377/23 Plyn 01.01.2023-31.12.2023_škola,dielne Vyúčtovanie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 33 117,56 € 08.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0001/24 Elektrická energia škola 01.01.2024-31.01.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 284,54 € 01.01.2024 13.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4