30/2019 |
Objednávame si u Vás revíziu-odbornú prehliadku pracovných strojov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. František Sedlák |
43248691 |
|
781,00 € |
17.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0098/19 |
Voda telocvičňa 12.03.2019-11.04.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
3,37 € |
12.04.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/19 |
Voda 12.03.2019-11.04.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
20,22 € |
12.04.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/19 |
Vodné a stočné škola 12.03.2019-11.04.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
132,43 € |
12.04.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019 |
Objednávame si u Vás opravu kotla Protherm 50STO |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
346,00 € |
10.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019 |
Objednávame si u Vás opravu-výmena zapaľovacej elektroniky u kotla Protherm 50STO v škole |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
257,00 € |
09.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0095/19 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 3/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
173,75 € |
09.04.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/19 |
Doplatok k strave zamestnancov 3/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
45,00 € |
09.04.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/19 |
Kancelársky sortiment |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OFFICE DEPOT s.r.o |
36192384 |
|
122,72 € |
08.04.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/19 |
Výkaz výmer a rozpočet na rekonštrukciu strechy objektu SOŠS Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
rozpočty s.r.o. |
44183976 |
|
386,40 € |
08.04.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OFFICE DEPOT s.r.o |
36192384 |
|
122,73 € |
05.04.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019 |
Objednávame si u Vás vypracovanie výkazu-výmeru na rekonštrukciu strechy na budove školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
rozpočty s.r.o. |
44183976 |
|
386,40 € |
05.04.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0085/19 |
Opravy a údržba PC siete 3/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
36,00 € |
04.04.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/19 |
Spotreba pohonných hmôt pri prevoze stravy 1-3/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
25,38 € |
04.04.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/19 |
Právne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Advokátska kancelária JUDr. Ján Pekar |
34048944 |
|
772,50 € |
03.04.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/19 |
Mailbox +verejná IP adresa+internet 4/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
20,88 € |
03.04.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/19 |
Elektrická energia dielne 01.03.2019-31.03.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
764,83 € |
03.04.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/19 |
Prenájom pozemku pod telocvičňou 4/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
02.04.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/19 |
Plyn 01.04.2019-30.04.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 678,68 € |
02.04.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/19 |
Elektrika telocvičňa 01.04.2019-30.04.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
189,91 € |
02.04.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |