Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 7/2024/SOŠSSk Zmluva č.12024 DV o duálnom vzdelávaní pre školské roky 2024-2028 Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 00893137 Schaeffler Skalica, spol. s r.o. 30998140 0,00 € 22.03.2024 24.02.2024 31.08.2028 26.03.2024 Mgr Zelenková Katarína riaditeľka Zmluva
DFB0079/24 Osobné ochranné pracovné pomôcky_pracovná obuv 2ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Oľga Hertlová _Lekáreň Kráľovská 31841040 52,00 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
30/2024 Objednávame si u Vás dodávku a montáž zmäkčovacie zariadenia kotolne+prislušenstvo REFLEX Fillcontrol Plus Compat automatické doplňovacie zariadenie podľa Vašej ponuky zo dňa 18.03.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Rikba spol. s r. o. 31416071 2 870,23 € 21.03.2024 21.03.2024 Objednávka
DFB0076/24 Drogistický tovar, Jar 900 ml. 12 ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 28,48 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0077/24 Ubytovanie žiakov a učiteľov Brasov Rumunsko _Erasmus +_Proj. 2023-1-SK01-KA121-VET-000118844 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SC Euro Tour SRL RO11371616 3 888,00 € 21.03.2024 18.04.2024 Faktúra
29/2024 Objednávame si u Vás drogistický tovar Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 28,48 € 19.03.2024 19.03.2024 Objednávka
DFB0075/24 Brúsny kotúč 200x20x31,75 89A 60 M*_2ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ROZMARING, spol. s r.o. 17643694 84,48 € 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0074/24 Drogistický tovar, Toaletný papier 66 bal, HCL 12ks, utierky skladané 240 bal, Krezosan 10ks, vrecka odpadové koš 30ks, servítky biele Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 543,92 € 18.03.2024 04.04.2024 Faktúra
27/2024 Objednávame si u Vás drogistický tovar Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 450,86 € 15.03.2024 15.03.2024 Objednávka
28/2024 Objednávame si u Vás výmenu pisoárov na WC v dielňach SOŠ strojníckej, v areáli ZVL dľa ponuky, demontáž a vybúranie jestvujúcich rozvodov a dodávku a montáž nových vrátane murárskych prác a odvozu odpadu. Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT 52677958 1 970,00 € 15.03.2024 15.03.2024 Objednávka
26/2024 Objednávame si u Vás : Kancelársky papier Lyreco Premium, A4, 80 g/m2, biely, 5 x 500listov Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lyreco CE, SE 35958120 466,80 € 13.03.2024 13.03.2024 Objednávka
DFB0089/24 Kancelársky papier A4 - 20 krabíc Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lyreco CE, SE 35958120 466,80 € 13.03.2024 22.04.2024 Faktúra
25/2024 Objednávame si u Vás opravu potrubia v dielňach Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT 52677958 76,00 € 11.03.2024 11.03.2024 Objednávka
DFB0069/24 Školenie obsluhy tlakových nádob_kompresor p.Iršová Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 AIR kompresory, s. r. o. 46474021 120,00 € 11.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0072/24 2 ks training pack CPU 1215C 1 Pack_ po 6ks Dar Schaeffler Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ESAB spol. s r. o. 31328628 3 950,70 € 11.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0071/24 4 ks Softnet IE S7 Lean upgrade , 1ks SIMATIC S7-1200 Analog,1ks SIMATIC IPC527G DIGITAL Digitálna transformácia vzdelávania Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ESAB spol. s r. o. 31328628 788,40 € 11.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0070/24 Oprava prívodu vody do kúrenia v dielňach OV Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT 52677958 76,00 € 11.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0073/24 Vodné a stočné 12.02.24-11.03.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 169,97 € 11.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0068/24 Výmena gumolitu v učebni č. 1SB Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tomáš Hanzalík 41208498 2 484,36 € 07.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0067/24 Autobusová preprava pre žiakov na DOD SOŠ strojnícka Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 OK tour s.r.o. 51024942 254,00 € 07.03.2024 04.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »