DFB0120/20 |
Inzercia v MY Týždenník pre Záhorie (18.05.2020,11.05.2020.25.05.2020) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Petit Press Bratislava |
35790253 |
|
47,52 € |
12.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/20 |
Mailbox + internet 5/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
20,88 € |
07.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020 |
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku MY Týždenník pre Záhorie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Petit Press Bratislava |
35790253 |
|
95,04 € |
06.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0119/20 |
Pravidelná deratizácia (dielne, škola, telocvičňa) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
120,00 € |
05.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020 |
Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov školy, dielne a telocvične |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
120,00 € |
05.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0114/20 |
Elektrika 01.04.2020-30.04.2020 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
137,46 € |
05.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/20 |
Roztok na ruky a ochranné rúška |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
449,90 € |
04.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/20 |
Plyn 01.05.2020-31.05.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 769,05 € |
03.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby 4/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,50 € |
01.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby 4/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,57 € |
01.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby 04/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,01 € |
01.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/20 |
Elektrika 01.05.2020-31.05.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
305,54 € |
01.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/20 |
Elektrika 01.05.2020-31.05.2020 telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,32 € |
01.05.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/20 |
Splašková a dažďová voda dielne+telocvičňa 4/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
74,34 € |
30.04.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/20 |
Ochrana priestorov za mesiac 4/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
30.04.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020 |
Objednávame si u Vás digitálne bezkontaktné merače telesnej teploty |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
|
267,20 € |
27.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020 |
Objednávame si u Vás právne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Advokátska kancelária JUDr. Ján Pekar |
34048944 |
|
300,00 € |
27.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020 |
Objednávame si u Vás hygienické prostriedky na umývanie rúk a jednorazové ochranné rúška 3 vrstvové |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
449,90 € |
27.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0104/20 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 4/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
22.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/20 |
Vodné a stočné škola 12.03.2020-11.04.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
177,01 € |
20.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |