DFB0334/20 |
Vyúčtovanie elektrickej energie škola 01.12.2020-31.12.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
-615,58 € |
31.12.2020 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0338/20 |
Vyúčtovanie plynu 01.01.2020-31.12.2020 dielne a telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-2 905,73 € |
31.12.2020 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/20 |
Vyúčtovanie plynu 04.02.2020-31.12.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-3 407,64 € |
31.12.2020 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/20 |
Elektrická energia dielne 01.12.2020-31.12.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 914,72 € |
31.12.2020 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/20 |
Vyúčtovanie elektriky telocvičňa 03.07.2020-31.12.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-171,40 € |
31.12.2020 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/20 |
Zabezpečenie koordinacie BOZP na stavenisku |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Jurovatý |
34475311 |
|
150,00 € |
31.12.2020 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/20 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 12/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Jurovatý |
34475311 |
|
70,00 € |
31.12.2020 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0331/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby od 01.12.2020-31.12.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,91 € |
31.12.2020 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby od 01.12.2020-31.12.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
31.12.2020 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby od 01.12.2020-31.12.2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,80 € |
31.12.2020 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0328/20 |
Ochrana našich priestorov za 12/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.12.2020 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/20 |
Odobratá strava za 12/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
528,36 € |
31.12.2020 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0325/20 |
Splašková a dažďová voda dielne a telocvičňa 12/2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
125,11 € |
30.12.2020 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/20 |
Mesačné dáta 25.11.2020-19.01.2021 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
81,00 € |
24.12.2020 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2020 |
Objednávame si u Vás návrhy a tlač materiálu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
1 020,00 € |
22.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0324/20 |
Grafické návrhy a letáky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
1 020,00 € |
21.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/20 |
Servisné práce - kľúčový systém |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Štefan Šenigla |
37526570 |
|
259,03 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/20 |
Montáž a demontáž vykurovacích telies v škole |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
100,00 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/20 |
Výmena vykurovacích telies v dielňach OV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
2 150,00 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020 |
Objednávame si u Vás servisné práce a doplnenie kľúčov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Štefan Šenigla |
37526570 |
|
259,03 € |
21.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |