Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0334/20 Vyúčtovanie elektrickej energie škola 01.12.2020-31.12.2020 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 -615,58 € 31.12.2020 26.03.2021 Faktúra
DFB0338/20 Vyúčtovanie plynu 01.01.2020-31.12.2020 dielne a telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 -2 905,73 € 31.12.2020 26.03.2021 Faktúra
DFB0337/20 Vyúčtovanie plynu 04.02.2020-31.12.2020 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 -3 407,64 € 31.12.2020 26.03.2021 Faktúra
DFB0333/20 Elektrická energia dielne 01.12.2020-31.12.2020 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 914,72 € 31.12.2020 26.03.2021 Faktúra
DFB0332/20 Vyúčtovanie elektriky telocvičňa 03.07.2020-31.12.2020 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 -171,40 € 31.12.2020 26.03.2021 Faktúra
DFB0336/20 Zabezpečenie koordinacie BOZP na stavenisku Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Jozef Jurovatý 34475311 150,00 € 31.12.2020 26.03.2021 Faktúra
DFB0335/20 Služby v oblasti BOZP a OPP 12/2020 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Jozef Jurovatý 34475311 70,00 € 31.12.2020 26.03.2021 Faktúra
DFB0331/20 Poplatky za telekomunikačné služby od 01.12.2020-31.12.2020 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 88,91 € 31.12.2020 26.03.2021 Faktúra
DFB0330/20 Poplatky za telekomunikačné služby od 01.12.2020-31.12.2020 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,00 € 31.12.2020 26.03.2021 Faktúra
DFB0329/20 Poplatky za telekomunikačné služby od 01.12.2020-31.12.2020 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,80 € 31.12.2020 26.03.2021 Faktúra
DFB0328/20 Ochrana našich priestorov za 12/2020 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 211,20 € 31.12.2020 26.03.2021 Faktúra
DFB0327/20 Odobratá strava za 12/2020 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 528,36 € 31.12.2020 26.03.2021 Faktúra
DFB0325/20 Splašková a dažďová voda dielne a telocvičňa 12/2020 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 125,11 € 30.12.2020 26.03.2021 Faktúra
DFB0326/20 Mesačné dáta 25.11.2020-19.01.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Orange Slovensko, a.s. 35697270 81,00 € 24.12.2020 26.03.2021 Faktúra
104/2020 Objednávame si u Vás návrhy a tlač materiálu Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ateliér EDO Skalica 36265128 1 020,00 € 22.12.2020 22.12.2020 Objednávka
DFB0324/20 Grafické návrhy a letáky Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ateliér EDO Skalica 36265128 1 020,00 € 21.12.2020 11.01.2021 Faktúra
DFB0319/20 Servisné práce - kľúčový systém Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ing. Štefan Šenigla 37526570 259,03 € 21.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFB0318/20 Montáž a demontáž vykurovacích telies v škole Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT 52677958 100,00 € 21.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFB0317/20 Výmena vykurovacích telies v dielňach OV Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT 52677958 2 150,00 € 21.12.2020 29.12.2020 Faktúra
103/2020 Objednávame si u Vás servisné práce a doplnenie kľúčov Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ing. Štefan Šenigla 37526570 259,03 € 21.12.2020 21.12.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »