DFB0182/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.06.2019-30.06.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,26 € |
01.07.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2019-31.07.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,01 € |
01.07.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2019-31.07.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,10 € |
01.07.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/19 |
Elektrika škola 01.07.2019-31.07.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
298,85 € |
01.07.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/19 |
Stravné lístky 7+8/2019 zamestnanci |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
888,00 € |
01.07.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/19 |
Drobný nákup materiálu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
5,30 € |
01.07.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/19 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 6/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
177,92 € |
01.07.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/19 |
Doplatok k strave zamestnancov 6/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
46,08 € |
01.07.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/19 |
Splašková a dažďová voda dielne+telocvičňa 6/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
72,10 € |
30.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/19 |
Služby na úseku CO za 6/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
35,00 € |
30.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/19 |
Oprava a údržba PC siete 6/2019 a toner |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
129,00 € |
30.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/19 |
Ochrana prenajatých priestorov 6/2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
30.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/19 |
Servisná práca a valec |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
58,90 € |
30.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019 |
Objednávame si u Vás stravné lístky na mesiac júl a august 2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
888,00 € |
28.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0163/19 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
91,24 € |
26.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/19 |
Výkon pracovnej zdravotnej služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica |
44444761 |
|
420,00 € |
21.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/19 |
aSc Agenda Komplet SŠ2020 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
449,00 € |
21.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 6/2018/SOŠSSk) |
Dodatok č. 1 Dohody o zapožičaní softvéru |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
36374881 |
|
0,00 € |
19.06.2019 |
18.07.2019 |
30.06.2020 |
17.07.2019 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0159/19 |
Inzercia v Senicko-Skalicko |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
regionPRESS, s.ro. |
36252417 |
|
38,40 € |
18.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/19 |
Vodné a stočné škola 12.05.2019-11.06.2019 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
132,43 € |
13.06.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |