DFB0089/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
420,71 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
52,40 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
217,80 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
137,10 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
138,93 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
179,96 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
101,41 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
67,08 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
85,05 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
135,38 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
63,95 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
230,86 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
834,87 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
214,30 € |
30.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
62,71 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
185,73 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
144,27 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
672,68 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VESNA n.o. |
45739153 |
|
39,99 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
417,37 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
99,96 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
57,58 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Trnavská regionálna komora SOPK |
30842654 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
409,53 € |
25.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |