Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0125/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MIK s.r.o. 34099514 271,11 € 13.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0124/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. 46904417 150,48 € 13.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0120/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MIK s.r.o. 34099514 53,04 € 13.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0119/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 LUNYS, s.r.o. 36472549 92,02 € 13.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0132/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 11 759,95 € 13.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0117/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Bohuš Šesták, s.r.o. 44240104 355,30 € 13.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0121/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Atimark, s.r.o. 53671767 19,20 € 13.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0122/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Jedálne.sk, s. r. o. 53064275 237,60 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0118/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Bohuš Šesták, s.r.o. 44240104 55,64 € 12.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0146/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RYBA. s.r.o. 31563490 458,91 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0107/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 IToffice s.r.o. 47036770 30,00 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0110/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 LUNYS, s.r.o. 36472549 29,05 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0123/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Obec Ostrý Grúň 00320901 4 360,09 € 09.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0106/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Slovenská pošta, a.s. 36631124 67,55 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0105/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MIK s.r.o. 34099514 47,49 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0112/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Ernest Varga - SEGA 32347189 115,20 € 07.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0101/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MIK s.r.o. 34099514 64,26 € 07.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0111/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 218,47 € 07.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0096/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 INIZIO Internet Media s.r.o. 28143884 802,00 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0104/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 LUNYS, s.r.o. 36472549 67,12 € 06.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0102/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. 46904417 188,78 € 06.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0094/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 SLOVNAFT, a. s. 31322832 190,58 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0092/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MIK s.r.o. 34099514 86,39 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0093/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Deák food, s.r.o. 44733488 177,12 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0098/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Verejná informačná služba, s.r.o. 36006912 34,80 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0091/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RYBA. s.r.o. 31563490 136,10 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0116/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Slovenské liečebné kúpele Piešťany 34144790 33,44 € 05.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0103/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RYBA. s.r.o. 31563490 347,99 € 05.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0114/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Slovenská pošta, a.s. 36631124 17,27 € 05.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0090/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Eko-pack s.r.o. 54914710 96,14 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »