DFB0241/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
134,40 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
515,60 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
54,75 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
67,38 € |
26.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
148,90 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
128,27 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
65,92 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
83,68 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
228,90 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
58,08 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
55,99 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
147,00 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
58,32 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
60,00 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
257,85 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Beauty One, s.r.o. |
48270415 |
|
180,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
54,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
272,48 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Beauty One, s.r.o. |
48270415 |
|
67,50 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
87,23 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
217,80 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
97,42 € |
20.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
195,73 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
93,84 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
25,79 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
131,98 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
75,52 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
201,05 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
656,70 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |