Faktúra č. DFS0254/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0254/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 21.11.2019
  • Celková hodnota: 204,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/2019
  • Identifikácia objednávky: 240SEM,4.11.2019
  • Dátum zverejnenia: 26.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť