Faktúra č. DFS0237/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0237/19
  • Popis fakturovaného plnenia: obložené chlebíčky
  • Dátum doručenia: 24.10.2019
  • Celková hodnota: 87,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10/2019
  • Identifikácia objednávky: 236 SEM,22.10.2019
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť