Faktúra č. DFS0233/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0233/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mäso, mliečne výrobky
  • Dátum doručenia: 22.10.2019
  • Celková hodnota: 181,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 232 SEM,21.10.2019
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť