Faktúra č. DFS0224/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0224/19
  • Popis fakturovaného plnenia: cestoviny, múka, ryža, tuk,kakao
  • Dátum doručenia: 11.10.2019
  • Celková hodnota: 185,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 223 SEM,9.10.2019
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť