Faktúra č. DFS0218/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0218/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 213,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2019
  • Identifikácia objednávky: 217 SEM,3.10.2019
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť