Faktúra č. DFS0203/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0203/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 25.09.2019
  • Celková hodnota: 189,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2019
  • Identifikácia objednávky: 204 SEM,24.9.2019
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť