Faktúra č. DFS0201/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0201/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená zelenina
  • Dátum doručenia: 24.09.2019
  • Celková hodnota: 39,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 201 SEM,18.9.2019
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť