Faktúra č. DFS0195/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0195/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 17.09.2019
  • Celková hodnota: 155,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2019
  • Identifikácia objednávky: 198 SEM,16.9.2019
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť