Faktúra č. DFS0105/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0105/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nealko, pivo, víno
  • Dátum doručenia: 29.04.2019
  • Celková hodnota: 248,77 €
  • Identifikácia zmluvy: 12/2019
  • Identifikácia objednávky: 106SEM,25.4.2019
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť