Faktúra č. DFS0103/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0103/20
  • Popis fakturovaného plnenia: múka, cestoviny,ryža,olej
  • Dátum doručenia: 29.10.2020
  • Celková hodnota: 153,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 10/2020
  • Identifikácia objednávky: 103 SEM,21.10.2020
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť