Faktúra č. DFS0018/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0018/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nealko, pivo, víno
  • Dátum doručenia: 24.01.2019
  • Celková hodnota: 120,50 €
  • Identifikácia zmluvy: 10/2018
  • Identifikácia objednávky: 021 SEM, 23.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť