Faktúra č. DFB0443/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0443/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 59,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/230, 10.12.19
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť