Faktúra č. DFB0423/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0423/19
  • Popis fakturovaného plnenia: aqua natura+PVC poháre
  • Dátum doručenia: 28.11.2019
  • Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/214, 22.11.19
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť