Faktúra č. DFB0358/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0358/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vákuový sáčok 100 ks, krčah 1 l 20 ks
  • Dátum doručenia: 18.10.2019
  • Celková hodnota: 41,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/186, 18.10.19
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť