Faktúra č. DFB0334/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0334/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 229,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/167, 30.09.19
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť