Faktúra č. DFB0333/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0333/19
  • Popis fakturovaného plnenia: prečalúnenie kresiel 2 ks
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 156,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/127, 26.07.19
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť