Faktúra č. DFB0317/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0317/19
  • Popis fakturovaného plnenia: preojektor Epson, držiak na projektor, myš 2 ks, nabíjačka na notebook, kábel
  • Dátum doručenia: 26.09.2019
  • Celková hodnota: 665,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/149,145, 06.09.19
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť