Faktúra č. DFB0203/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0203/19
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia regál.systémov
  • Dátum doručenia: 12.06.2019
  • Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/086, 15.05.2019
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť