Faktúra č. DFB0201/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0201/21
  • Popis fakturovaného plnenia: tablet Umax Vision 3 ks, redukcia 1 ks
  • Dátum doručenia: 12.07.2021
  • Celková hodnota: 219,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2021/103, 02.07.21
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť